出纳在费用报销单的付款人(或者出纳)处签字。
正确的费用报销流程应该是,业务部门(谁派遣他出差)负责人先审核签字,再由财务负责人审核签字,会计依据手续齐全的费用报销单编制会计记账凭证,业务人员去出纳人员那里领钱,并且在领款人处签字,出纳人员在付款人处签字。
必须在拿到报销单时有各部门领导和你部门财务主管签字后再支付报销款,这时候要领取人和你都签字才行。
出纳在费用报销单的付款人(或者出纳)处签字。
正确的费用报销流程应该是,业务部门(谁派遣他出差)负责人先审核签字,再由财务负责人审核签字,会计依据手续齐全的费用报销单编制会计记账凭证,业务人员去出纳人员那里领钱,并且在领款人处签字,出纳人员在付款人处签字。
必须在拿到报销单时有各部门领导和你部门财务主管签字后再支付报销款,这时候要领取人和你都签字才行。